Аудиторской проверке подлежат все акционерные общества

С 1 сентября 2014 года в Гражданском кодексе появится требование о том, что все акционерные общества должны подтверждать достоверность бухгалтерской отчетности аудиторским заключением (новая редакция п. 5 ст. 67.1 ГК РФ). При этом не будет учитываться размер выручки или стоимость активов.

Подробнее об этом и других изменениях законодательства Вы узнаете на семинаре: “Проверки налоговых схем и «обналички» в 2014 г. Раскрытие собственников. Оптимизация по закону (23-24 июня 2014 г., Москва)” .

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 19-20 августа 2014 г.

В 2014 году ужесточился контроль за налоговыми схемами и, как следствие, ответственность за налоговые правонарушения. Появились законы, обличающие схемы по «обналичке», выявлению реальных собственников бизнеса и информацию по их расчетным счетам. В проверках стали участвовать не только рядовые инспекторы, но и сотрудники полиции и ФНС России. Как сэкономить в существующих условиях? По каким ценам продавать и с кем работать? Можно ли держать активы за рубежом? Ответы на эти и другие вопросы вы получите на семинаре.

СЕМИНАР РАССЧИТАН НА: руководителей, главных бухгалтеров, специалистов финансовых и бухгалтерских служб, аудиторов, налоговых юристов.

ПО ОКОНЧАНИЮ СЕМИНАРА ВЫ ПОЛУЧИТЕ: практический анализ всех возможных применяемых налоговых схем предприятий, рекомендации по построению эффективного легального бизнеса, инструментарий по успешному прохождению проверок налогового контроля. Участники семинара смогут предложить к обсуждению проблемы, с которыми им пришлось столкнуться на собственном опыте оптимизации налогообложения.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

КАК ПРОХОДИТ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В 2014 Г.:
– Расчет плана по налоговой проверке: сколько налогов хотят видеть проверяющие и сколько можно будет доказать в суде;
– Новые методы выявления схем по «обналичке». Кого и как контролируют полиция, банки и инспекторы;
– Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
– Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя.

«ТОТАЛЬНЫЙ» КОНТРОЛЬ. РАСКРЫТИЕ БЕНЕФИЦИАРОВ:
– Поправки и дополнения, внесенные Федеральным законом № 134 ФЗ от 28.06.2013 в законодательство о противодействии незаконным финансовым операциям;
– Как «следят» за бизнесом. Когда банк может блокировать счета предприятия моментально;
– Отчетность банков о счетах физических лиц. Порядок взимания недоимок со счетов взаимозависимых лиц;
– Раскрытие и идентификация бенефициарных владельцев бизнеса. Новый порядок взаимодействия банков с клиентами;
– Изменения уголовного и административного законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО ВОПРОСАМ ТРАНФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ:
– Последствия выхода Постановления Пленума ВАС РФ «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», изменений Налогового кодекса РФ, Закона «О бухгалтерском учете» в части вопросов налоговой оптимизации и схем уклонения от уплаты налогов;
– Введение Федерального закона «О трансфертном ценообразовании».

НОВОВВЕДЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН:
– Определение и круг взаимозависимых лиц (ст. 105.1 НК РФ, 11 оснований);
– Понятие и критерии отнесения сделок к категории контролируемых;
– Пять методов определения цен для целей налогообложения. Возможности обоснование скидок компании на практике;
– Порядок уведомления об осуществлении контролируемых сделок;
– Соглашение о ценообразовании для целей налогообложения и сроки действия;
– Штрафные санкции (по 227-ФЗ), налоговый контроль со стороны ФНС России;
– Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, в т.ч. поручительства в свете контроля трансфертного ценообразования.

АНАЛИЗ СХЕМ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ:

– СХЕМЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. ИХ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖ:
– Формирование эффективной учетной политики (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заемные договоры);
– Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак, реклама, транспорт и логистика, коллекторские услуги, цессия и др.);
– Убытки при присоединении и слиянии компаний;
– Консолидированная уплата налога на прибыль.

– СХЕМЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НДС. ИХ ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА:
– Уплата НДС в рассрочку. Планирование НДС. Возмещение НДС. Особый переход права собственности и другие тонкости заключения договоров в целях оптимизации НДС;
– Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой». Выделение, разделение, ликвидация и банкротство организаций с целью обеления бизнеса;
– Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
– Применение трансфертного ценообразования. Риски при предоставлении скидок;
– Оптимизация НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
– Применение опционов для налоговой оптимизации НДС;
– Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга (слияние и разделение компаний, вклады в уставный капитал, риски продажи через «упрощенцев»).
– Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве основных средств.

– НАЛОГОВЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ ВЫПЛАТЫ «СЕРОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. СХЕМЫ И МЕТОДЫ ЕЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ:
– Налоговое планирование: аргументы «за» и «против». Зарплата в конверте.
– Оптимизация «зарплатных» налогов через договор: какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой? Использование договоров подряда и договоров возмездного оказания услуг. Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
– Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Документальное оформление операций. Арбитражная практика;
– Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов: бонусная схема выплат, служебные командировки и служебные поездки, договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника;
– Оптимизация налогообложения при формировании соцпакета для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь). Беспроцентные займы. Подарки и материальная помощь. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. Выплаты членам Совета директоров. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
– Расторгаем трудовой договор с работником: сокращение, увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон. Кого увольнять нельзя? Как выгодней оформить взаимоотношения для предприятия. Перевод сотрудника на нижеоплачиваемую работу;
– Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ.

– ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:
– Использование договоров аренды. Лизинговые схемы: оптимизация налогообложения, если имущество находится на балансе лизингодателя и лизингополучателя. Возвратный лизинг;
– ПИФ, как инструмент защиты недвижимости.

– АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФИРМ НА УСН И ЕНВД, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

– ОФФШОРНЫЙ БИЗНЕС: О ЧЕМ МОЛЧАТ ДРУГИЕ? НОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ДЕОФФФШОРИЗАЦИЯ-2014:
– Импорт, экспорт. Роялти, дивиденды, займы. Аренда недвижимости;
– Меры по противодействию незаконным финансовым операциям;
– Альтернативы прибалтийских и кипрских банков: Азия и ЕС;
– Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов. Номинальные директора и акционеры, трасты и семейные фонды, акции на предъявителя;
– Введение 30% налог на доход за непредставление документов о бенефициарах.

– ПОКАЗАТЕЛИ И РАССЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.
– ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СХЕМ. ПРАКТИКА ПОСЛЕДНИХ ГРОМКИХ УГОЛОВНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ.

ЗАДАНИЯ по построению схем налоговой оптимизации. Обсуждение возможных вариантов. Перспективы 2015-2018 г.

СЕМИНАР ВЕДЕТ:
МИТЮКОВА ЭЛЬВИРА САЙФУЛЛОВНА, к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аттестованный аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов России. Автор книг: «Антикризис. Практические рекомендации для собственников и руководителей компаний», «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Малый бизнес: налоги и отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.

ВИДЕО АВТОРА СЕМИНАРА: http://sba-consult.ru/
КНИГИ И СТАТЬИ АВТОРА СЕМИНАРА: http://www.sba-consult.ru/publications/
ОТЗЫВЫ ПО ПРОШЕДШИМ СЕМИНАРАМ: http://www.sba-consult.ru/opinions/

АТТЕСТОВАННЫМ БУХГАЛТЕРАМ ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ ИПБ РОССИИ.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 19-20 августа 2014 г.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: с 10.00 до 17.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Бизнес-центр «Новодмитровский»: г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 2. Бизнес-центр находится в пяти минутах ходьбы от станций метро «Савеловская», «Дмитровская».

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 19 500 руб. (2 дня). В стоимость включены: обед, комплект для записей, информационный материал к семинару, 10 час ИПБР. При зачете 40 час ИПБР стоимость участия: 23 000 руб.

Скидки: 50% для каждого второго участника от одной организации, 10% для клиентов ООО «Академия успешного бизнеса». При приобретении 3-х семинаров за год 4-ый посещается бесплатно!

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по телефонам: (495) 748-03-16, 601-88-32 или по e-mail: info@sba-consult.ru.

Запись опубликована в рубрике Июнь, Новости. Добавьте в закладки постоянную ссылку.